DPH na výstupu
Uskutečněná plnění rozpadlá po sazbách 21 %, 12 % a 0 % se základy i daní.
Přiznání k DPH i kontrolní hlášení se skládají z dokladů, které už v Fakturině máte. Vyberete období, zkontrolujete čísla a stáhnete XML pro portál MOJE daně.
Sestava je podklad, ne podání. Přiznání pořád podáváte vy nebo vaše účetní — jen už nic nepřepisujete z papíru.
Uskutečněná plnění rozpadlá po sazbách 21 %, 12 % a 0 % se základy i daní.
Přijatá plnění z evidovaných výdajů, zvlášť podle sazeb.
Zdaňovací období si zvolíte podle toho, jak jste registrovaní.
Sestava s doklady nad limit i souhrnnými řádky, připravená ke kontrole.
Doklady bez DIČ, bez data uskutečnění plnění nebo mimo období jsou vidět dřív, než je uvidí finanční úřad.
Soubor ve formátu, který portál EPO načte — nemusíte formulář vyplňovat ručně.
Účet se nastavuje jako neplátce, plátce DPH nebo identifikovaná osoba. Podle toho se mění formulář faktury, výstupy i to, jestli se sestavy vůbec zobrazují — takže živnostník bez DPH nemá v rozhraní nic navíc.
Ne. Fakturina připraví podklad a XML; podání na daňový portál zůstává na vás nebo na vaší účetní. Odpovědnost za správnost údajů nese vždy daňový subjekt.
Ano. Doklad v režimu přenesení daňové povinnosti se označí povinným sdělením a daň se na něm nevyčísluje.
Fakturu do jiného členského státu vystavíte včetně DIČ odběratele. Hlášení v režimu OSS Fakturina negeneruje — to řešte se svou účetní.
Ano, je to jedna z voleb v nastavení firmy. Formuláře i sestavy se jí přizpůsobí.
Stačí je vystavovat v Fakturině. Zbytek je výběr období.